目 录
第一部分 2026年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2026年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、国有资本经营预算支出表
九、财政拨款“三公”经费支出表
十、政府采购预算明细表
十一、财政拨款政府购买服务明细表
十二、项目支出绩效目标表
第一部分 2026年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
(一)本单位职责情况
北京市人民代表大会常务委员会是北京市人民代表大会的常设机关,对北京市人民代表大会负责并报告工作。本届北京市人民代表大会是第十六届人民代表大会,经全国人民代表大会常务委员会依法确定,北京市人民代表大会的代表总名额为781名,现实有代表758名。北京市人民代表大会常务委员会为市人大代表依法行使职权、履行职务和开展活动提供服务和保障。
(二)机构设置情况
北京市人民代表大会常务委员会下设办公厅、法制工作委员会、监察和司法办公室、财政经济办公室、教育科技文化卫生办公室、城市建设环境保护办公室、农村办公室、民族宗教侨务外事办公室、社会建设委员会工作机构、研究室、代表工作委员会和人事室等工作机构,下设预算工作委员会。
二、收入预算情况说明
2026年度收入预算17286.92万元,比2025年年初预算数17720.56万元减少433.64万元,下降2.45%。主要原因信息化升级改造等一次性项目结转减少。
(一)本年财政拨款收入16799.67万元
1.一般公共预算拨款收入16799.67万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
(二)本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
(三)上年结转结余487.25万元
10.上年结转结余487.25万元。

图1:收入预算
三、支出预算情况说明
2026年支出预算17286.92万元,比2025年年初预算数17720.56万元减少433.64万元,下降2.45%。主要原因是信息化升级改造等一次性项目结转减少。
(一)基本支出。基本支出预算12298.97万元,占本年支出预算71.21%。
(二)项目支出。项目支出预算4971.61万元,占本年支出预算28.79%。其中:
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。

图2:基本支出和项目支出情况
(三)年终结转结余资金16.34万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年财政拨款“三公”经费预算174.08万元,比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少15.39万元,下降8.12%,主要原因:落实政府过紧日子和厉行勤俭节约要求,严格控制因公出国(境)费用。其中:
(一)因公出国(境)费用。2026年预算数138.51万元,主要用于与国外地方议会间合作交流、人大立法和监督工作培训调研等方面。
(二)公务接待费。2026年预算数35.57万元,主要用于接待外省市人大调研考察及国外议会友好交流等方面。
(三)公务用车购置和运行维护费。本单位2026年无财政拨款安排的公务用车购置和运行维护费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2026年北京市人民代表大会常务委员会本级政府采购预算总额2744.84万元,其中:政府采购货物预算4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2740.84万元。
(二)机关运行经费说明
2026年北京市人民代表大会常务委员会本级机关运行经费财政拨款预算1054.8万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2025年底,北京市人民代表大会常务委员会本级共有车辆0台,单位价值100万元以上的设备2台(套)。2026年预算安排中,购置单位价值100万元以上的设备0台(套)。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2026年度单位预算报表