目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
(一)本单位性质、职责等情况
北京市人民代表大会常务委员会是北京市人民代表大会的常设机关,对北京市人民代表大会负责并报告工作。本届北京市人民代表大会是第十六届人民代表大会,经全国人民代表大会常务委员会依法确定,北京市人民代表大会的代表总名额为781名,现实有代表764名。北京市人民代表大会常务委员会为市人大代表依法行使职权、履行职务和开展活动提供服务和保障。
(二)机构设置情况
北京市人民代表大会常务委员会下设办公厅、法制工作委员会、监察和司法办公室、财政经济办公室、教育科技文化卫生办公室、城市建设环境保护办公室、农村办公室、民族宗教侨务外事办公室、社会建设委员会工作机构、研究室、代表工作委员会和人事室等工作机构,下设预算工作委员会。
北京市人民代表大会常务委员会下属事业单位共2个,包括北京市人大常委会综合保障中心、《北京人大》编辑部。
(三)人员编制及实有情况
北京市人民代表大会常务委员会本级行政编制265人,实有人数245人;离退休人员190人,其中:离休6人,退休184人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算17720.56万元,比2024年年初预算数19352.03万元减少1631.47万元,下降8.43%。主要原因是北京市人民代表大会成立70周年主题展览等一次性事项减少。
(一)本年财政拨款收入16903.62万元
1.一般公共预算拨款收入16903.62万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
(二)本年其他资金收入9.08万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入9.08万元。
(三)上年结转结余807.86万元
10.上年结转结余807.86万元。
图1:收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算17720.56万元,比2024年年初预算数19352.03万元减少1631.47万元,下降8.43%。主要原因是北京市人民代表大会成立70周年主题展览等一次性事项减少。
(一)基本支出。基本支出预算12114.32万元,占本年支出预算68.36%,比2024年年初预算数12255.72万元减少141.4万元,下降1.15%。
(二)项目支出。项目支出预算5606.24万元,比2024年年初预算数7096.31万元减少1490.07万元,下降21%。其中:
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2:基本支出和项目支出情况
(三)年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市人民代表大会常务委员会本级因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市人民代表大会常务委员会本级1个所属单位。
(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算189.47万元,比2024年财政拨款“三公”经费预算减少1.71万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2025年预算数153.9万元,与2024年年初预算数153.9万元持平。
2.公务接待费。2025年预算数35.57万元,比2024年年初预算数37.28万元减少1.71万元,主要原因:落实政府过紧日子和厉行勤俭节约要求,严格控制公务接待数量、规模和接待标准,公务接待费相应减少。。
3.公务用车购置和运行维护费。本单位2025年无财政拨款安排的公务用车购置和运行维护费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2025年北京市人民代表大会常务委员会本级政府采购预算总额3084.35万元,其中:政府采购货物预算15万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算3069.35万元。
(二)政府购买服务预算说明
2025年北京市人民代表大会常务委员会本级政府购买服务预算总额4346.41万元。
(三)机关运行经费说明
2025年北京市人民代表大会常务委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1208.61万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2025年,北京市人民代表大会常务委员会本级填报绩效目标的预算项目39个,占本单位本年预算项目39个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4930.88万元,占本单位本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2024年底,北京市人民代表大会常务委员会本级共有车辆0台,共计0万元;单位价值50万元以上的设备22台(套)、共计1947.79万元。2025年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备0台(套),共计0万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2025年度单位预算报表